Auditoría financiera al Concejo Municipal de Tunja vigencia 2017

1 recurso en línea (89 páginas) : gráficos, tablas.

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Main Author: Quintero Vargas, Luis Eduin
Other Authors: Aparicio Peña, Diana Cristina
Format: Trabajo de grado - Pregrado
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Published: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2019
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spelling repositorio.uptc.edu.co-001-27612022-05-03T21:36:28Z Auditoría financiera al Concejo Municipal de Tunja vigencia 2017 Quintero Vargas, Luis Eduin Aparicio Peña, Diana Cristina Auditoria financiera Auditoria financiera - Concejo Municipal de Tunja (Boyacá) - 2017 Auditoría de información Contraloría de empresas Contaduría Pública - Tesis y disertaciones académicas Auditoría Cuentas Ingresos Gastos Presupuesto Estados financieros 1 recurso en línea (89 páginas) : gráficos, tablas. El informe contiene la evaluación de los aspectos: Control Financiero, control de legalidad, control de gestión, control de resultados, revisión de cuenta y evaluación de control interno; que una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva gestión normativa y de control político en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Tunja, compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales. The report contains the evaluation of the aspects: Financial Control, control of legality, control of management, control of results, review of account and evaluation of internal control; Once detected as deficiencies by the audit committee, they will be corrected by the Entity, which contributes to its continuous improvement and therefore in the efficient and effective normative management and political control for the benefit of citizens, the ultimate goal of control. The evaluation was carried out in accordance with standards, policies and auditing procedures prescribed by the Municipal Comptroller of Tunja, compatible with those of general acceptance; therefore, it required in accordance with them, planning and execution of the work, so that the examination provides a reasonable basis to support the concepts and the opinion expressed in the comprehensive report. The control included examination on the basis of selective tests, evidences and documents that support the management of the Entity, the figures and presentation of the Financial Statements and compliance with the legal provisions. Bibliografía y webgrafía: páginas 83-89. Pregrado Contador Público 2019-07-18T22:27:25Z 2019-07-18T22:27:25Z 2019 Trabajo de grado - Pregrado http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion Text https://purl.org/redcol/resource_type/TP http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Quintero Vargas, L. E. (2019). Auditoría financiera al Concejo Municipal de Tunja vigencia 2017. (Trabajo de pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2761 http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2761 spa ABREU, J. L., & El Método de la Investigación, I. J. (s.f.). alcaldiabogota.gov.co. (1993). 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